

你好老師 我想問下 我們購進一批用于研發的材料 發票已收 賬務處理這樣可以嗎?(進項稅款怎么做呢) 借:研發支出-費用化支出-直接材料 貸:銀行存款
答: 借:原材料 進項稅 貸:銀行存款 借:研發支出-費用化支出-直接材料 貸:原材料
老師:我公司收到一筆單獨核算的專項經費,屬于不征稅收入,那我做會計分錄的時候結轉時應該怎么做會計分錄呢?比如專項經費收入100萬,借:銀行存款 100 貸:專項應付款-** 100;本月采購研發材料支出5萬,借:研發支出- 費用化 5 貸:銀行存款 5 ;月末需要將研發支出費用化的5萬直接轉入管理費用-研究費用呢,還是直接 借:專項應付款 5 貸:研發支出-費用化 5呢?
答: 你好,現在為你解答
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,現在做2023年的匯算清繳,發現研發支出直接材料費油有一部分廢料收入8萬塊錢未沖減研發支出,直接計入到本年利潤里面去了,現在想沖減此筆業務進行調整,具體分錄怎么做?當時就是借:銀行存款,貸,其他業務收入,貸銷項稅金,結轉的時候借:其他業務收入8萬,貸:本年利潤
答: 借,本年利潤 貸,研發費用,這個是本來要做的沖減分錄哈









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2024-03-07 10:18
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