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第三杯茶
于2024-03-08 08:22 發布 ??902次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-08 08:23
你好實際有業務的嗎還是虛開的
第三杯茶 追問
2024-03-08 08:40
實際業務,銀行回單,合同都有
郭老師 解答
2024-03-08 08:41
你好,那你在上面反饋一下,提供上面的證明。
2024-03-08 08:45
如何寫比較合適,沒寫過這種
2024-03-08 08:47
你好,它頁面不是有一個反饋嘛,然后需要你上傳資料的吧,你看一下那個頁面。
2024-03-08 09:07
好的,如果去年有一筆管理費用計入研發費用了,如何調整
2024-03-08 09:09
那正確的是管理費用,你做了研發支出,是這個意思嗎?如果是的話,這個研發支出結轉了管理費用沒有?
如果結轉了,借以前年度屬于調整,貸研發支出借,研發支出貸以前年度損益調整
2024-03-08 09:21
我們是小規模,已經結轉了
2024-03-08 09:23
你好,按照上面的來就可以的。
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老師,你好,現在電子稅務局上面說近期單位存在企業所得稅異常情況,異常項目為去得高額咨詢費發票稅前扣除,該如何辦理
答: 你好實際有業務的嗎 還是虛開的
請問老師,咨詢費和培訓費哪種在企業所得稅,稅前扣除的比較多?
答: 您好,要是真實的,的都可以扣除。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,請問我們申請政府資產補助的時候,產生了項目的編制費用。這筆資產補助我們會申報不征稅收入,那支付的咨詢費可以在所得稅前扣除嗎?
答: 申報不征稅收入,那支付的咨詢費,不可以在所得稅前扣除
您好,想咨詢一下酒店行業交給酒店管理公司的管理費能在企業所得稅稅前扣除嗎
討論
我作為單純的一筆轉讓就是這個按照企業所得稅的辦法,技術轉讓500以下的就是免,那么我轉讓收入是600,但其中有100他這個可以給我們開技術咨詢費的發票,我在這所得罪這一塊兒認定就單純這一事向不是這個公司的整體的一年的切碎,就單純的技術轉讓,這個所得稅這個100我是按照全部的一個收入600萬去考慮所得稅還是按照500萬500萬,那我就可以不用交稅了嗎。
企業所得稅匯算的 研發加計扣除表格里面 咨詢費(與研發相關的)是計入直接投入還是其他費用呢
企業取得高額咨詢費稅前扣除自查報告怎么寫
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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