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老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現在供應商沒有開發票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調平
老師,先付錢,貨也收到 ,但是發票沒到,分錄這樣做對嗎:預付賬款,貸:銀行存款。借:庫存商品,貸:預付賬款 —暫估借:庫存~負數,貸:預付~暫估負數借:庫存~,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:預付賬款
"老師,請問進貨時,票沒到,我是暫估貨款的,付款時,借暫估貸銀行,那票收到時,還要做一筆,借借應付貸暫估嗎? 實際是貨到票沒到,付款后,票才到,是這樣一個流程的"





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