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無情的烏冬面
于2024-03-09 11:16 發布 ??535次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-09 11:17
你好,是支付了嗎。如果沒有支付的話,借管理費用等待其他應付款。
無情的烏冬面 追問
2024-03-09 11:44
沒有支付,好的,謝謝老師
郭老師 解答
2024-03-09 11:45
不用客氣,工作愉快。
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老師,預提租金怎么做帳
答: 你好,是支付了嗎。如果沒有支付的話,借管理費用等待其他應付款。
老師,預提租金,會計分錄怎么做?
答: 你好,預提租金,會計分錄 借:管理費用等科目,貸:其他應付款等科目?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2022.10-12月我公司都還在籌建期,10月份預付了半年的廠房租金,這個租金該怎么做帳呢?
答: 借預付賬款 貸銀行 安月份攤 借管理費用開辦費 貸預付賬款
老師好 預提車間租入固定資產租金會計分錄怎么謝
討論
乙公司(我們公司)租用甲公司樓層作為員工宿舍,在向甲公司付租金之前怎么做帳?付租金之后怎么做帳?2.現在我公司將宿舍(我公司員工不在使用)租給丙公司收取租金之前怎么做帳?收取之后怎么做帳?(向丙公司收取的租金要交給甲公司)
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應付款,現在收到發票怎么做帳,還有有關的進項稅怎么做
老師,公司要注銷了,帳上還有預付帳款和其他應付款的余額,請問怎么平帳呢?預付帳款是付的租金和其他費用,沒有收到發票留下來的余額。其他應付款是法人的墊付款。謝謝~" 沒有收到發票的支出,可以直接做費用或成本嗎?比如預付的租金
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2024-03-09 11:44
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2024-03-09 11:45