

老師,看一下我這兩個圖片,我看都是收入,做的都是應(yīng)收,不都是以后要收款么,怎么9月還有一筆付款,然后感覺金額上還和應(yīng)收的余額差不多相等
答: 您好,截圖沒有發(fā)上來哦
我們是建筑企業(yè),當(dāng)月有付款27W的材料款未收到票,后面當(dāng)月末又收到票,幫我看下我的分錄做的對不對?[圖片][圖片]這里我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,然后我 有開票,確認(rèn)收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額要不要再加上這部分的金額呢?[圖片]
答: 同學(xué)你好 沒收到發(fā)票可以暫估入賬的 等收到發(fā)票沖減暫估的 然后按照收到的發(fā)票入庫結(jié)轉(zhuǎn)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細(xì),是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付




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無情的烏冬面 追問
2024-03-09 11:49
廖君老師 解答
2024-03-09 11:50
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2024-03-09 14:30
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2024-03-09 14:30