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送心意

玲老師

職稱會計師

2024-03-11 10:53

你好。這個設(shè)備需要做固定資產(chǎn)清理那一步,然后是抵扣應(yīng)收賬款。

玲老師 解答

2024-03-11 10:53

第1步是正常做固定資產(chǎn)清理。然后最后是往來對沖。

undefined 追問

2024-03-11 10:54

老師方便寫一下具體分錄嗎?

玲老師 解答

2024-03-11 10:55

 你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:

借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊,

貸:固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入:

借:應(yīng)收,

貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出:

借:固定資產(chǎn)清理,

貸:銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:

借:資產(chǎn)處置損益  ,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)

貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。




借應(yīng)付,貸應(yīng)收 

undefined 追問

2024-03-11 11:08

老師,如果是我們收對方的設(shè)備用于抵扣對方的債務(wù)分錄是怎么樣的呢?

玲老師 解答

2024-03-11 11:13

就是這樣的,就等于把這個設(shè)備賣給他了,抵欠款。

玲老師 解答

2024-03-11 11:14

咱們是屬于收到固定資產(chǎn)這方。
是借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款。
上面寫的分錄是出售固定資產(chǎn)那一方的。

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相關(guān)問題討論
你好? 借固定資產(chǎn)進(jìn)項稅? 貸應(yīng)收賬款??
2020-11-19 16:15:44
?你好;? ? ? ? ? ?借固定資產(chǎn);? 進(jìn)項稅 貸 其他應(yīng)付款 -股東? ?
2022-09-13 10:39:43
“固定資產(chǎn)”項目,應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)”科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
同學(xué),你好 計入其他應(yīng)收款
2021-02-28 14:24:31
你好,抵債就是要進(jìn)入固定資產(chǎn)你的資產(chǎn)需要折舊的!按照協(xié)議價入賬!
2022-07-14 22:49:51
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