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尹四月
于2024-03-13 09:28 發布 ??537次瀏覽
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-03-13 09:32
你好,分錄銷售方借:應收賬款 負數貸:主營業務收入 負數應交稅費-增值 負數
高輝老師 解答
2024-03-13 09:33
你好,開具負數發票 分錄銷售方借:應收賬款 負數貸:主營業務收入 負數應交稅費-增值稅-銷項稅 負數
尹四月 追問
2024-03-13 09:47
是我這邊直接給他開一張對應金額的負數發票就可以了是嗎,不需要有其他的操作是嗎
2024-03-13 10:44
你好,不用其他操作給客戶了。如果是貨物,需要做入庫,然后把成本沖回來
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對于對方已抵扣但是要已退回的發票,我作為銷售方要怎么處理
答: 你好,分錄 銷售方 借:應收賬款 負數 貸:主營業務收入? 負數 應交稅費-增值 負數
我們是銷售公司,開給對方的稅票,對方抵扣,現在要退回,已經跨月了,我們這邊要怎么處理
答: 紅沖,重開發票吧。。。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,對方開給我司的發票未收到但我方會計已抵扣,現出現退款,對方要紅沖掉,現怎么處理
答: 你好,是想問紅沖進項發票如何做分錄的意思嗎?
對方已經抵扣勾選的銷售發票要怎么樣作廢?
討論
我們是購買方,發生退貨,銷售方數電發起紅字信息確認表,我們已確認,對方紅字發票已開出,后來發現對方紅字信息表有誤,本來是銷售退回對方選了銷售折讓,現在要怎么處理
老師?已經抵扣的發票,現在對方把錢退回來了,發票要紅沖,我賬務處理怎么做呢
?老師,已抵扣的專票,現在對方要退回,我們怎么操作呢?謝謝!
高輝老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 7289 個
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高輝老師 解答
2024-03-13 09:33
尹四月 追問
2024-03-13 09:47
高輝老師 解答
2024-03-13 10:44