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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-13 14:45

1.沖回原先的主營業務成本:借:主營業務成本 -900貸:銀行存款 -900


  1.重新記錄實際的勞務費支付(扣除代扣稅款后):借:主營業務成本 880(原金額900元減去代扣的稅款20元)借:應交稅金-應交個人所得稅 20(記錄代扣的稅款)貸:銀行存款 900(實際支付的金額)

肖蕭 追問

2024-03-13 14:49

老師你好,我們在發放專家費的時候,并沒有扣除應交稅費20元,這又怎么做賬。

樸老師 解答

2024-03-13 14:53

借其他應收款
貸應交稅費個人所得稅

肖蕭 追問

2024-03-13 15:32

老師這個錢是收不回來的

樸老師 解答

2024-03-13 15:35

同學你好
計入營業外支出

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1.沖回原先的主營業務成本:借:主營業務成本 -900貸:銀行存款 -900 1.重新記錄實際的勞務費支付(扣除代扣稅款后):借:主營業務成本 880(原金額900元減去代扣的稅款20元)借:應交稅金-應交個人所得稅 20(記錄代扣的稅款)貸:銀行存款 900(實際支付的金額)
2024-03-13 14:45:36
您好,對,還要在應付職工薪酬里歸集下 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅
2024-03-26 13:23:54
你好 沒有錢的話,是轉不出去的,這個暫時不需要做賬務處理的
2022-04-27 22:17:39
借:應付職工薪酬--工資 500000 貸:其他應付款--個人社保(如果沒有的話,可以沒有該科目) 應交稅費--應交個人所得稅 10000 其他應收款--代墊房租 5000 其他應收款--代墊醫藥費 3000 銀行存款(倒擠)
2018-04-17 15:11:28
你好,請把題目完整發一下
2022-04-08 16:45:48
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