老師你好,我2024年1月收到勞務費發票,我借:主業務成本900 貸:銀行存款900 現在發現申報個人所得稅,我重新更正了個人所得稅,并代扣了個人所得稅 20元 現在我的分錄要怎么做,才能合理并且平賬呢?謝謝!

肖蕭
于2024-03-13 14:44 發布 ??281次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-03-13 14:45
1.沖回原先的主營業務成本:借:主營業務成本 -900貸:銀行存款 -900
1.重新記錄實際的勞務費支付(扣除代扣稅款后):借:主營業務成本 880(原金額900元減去代扣的稅款20元)借:應交稅金-應交個人所得稅 20(記錄代扣的稅款)貸:銀行存款 900(實際支付的金額)
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1.沖回原先的主營業務成本:借:主營業務成本 -900貸:銀行存款 -900
1.重新記錄實際的勞務費支付(扣除代扣稅款后):借:主營業務成本 880(原金額900元減去代扣的稅款20元)借:應交稅金-應交個人所得稅 20(記錄代扣的稅款)貸:銀行存款 900(實際支付的金額)
2024-03-13 14:45:36
您好,對,還要在應付職工薪酬里歸集下
借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資 貸:應交稅費-個人所得稅
2024-03-26 13:23:54
你好
沒有錢的話,是轉不出去的,這個暫時不需要做賬務處理的
2022-04-27 22:17:39
借:應付職工薪酬--工資 500000
貸:其他應付款--個人社保(如果沒有的話,可以沒有該科目)
應交稅費--應交個人所得稅 10000
其他應收款--代墊房租 5000
其他應收款--代墊醫藥費 3000
銀行存款(倒擠)
2018-04-17 15:11:28
你好,請把題目完整發一下
2022-04-08 16:45:48
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2024-03-13 14:49
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2024-03-13 14:53
肖蕭 追問
2024-03-13 15:32
樸老師 解答
2024-03-13 15:35