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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2024-03-13 15:11

同學你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 其他應付款, 支給員工 借:其他應付款, 貸:銀行存款。

福鋒 追問

2024-03-13 15:21

支給員工
借:其他應付款
貸:銀行存款

王雁鳴老師 解答

2024-03-13 15:33

同學你好,是的,就是這樣的分錄。

福鋒 追問

2024-03-14 11:52

老師請問3月份的物業和水電費,4月繳費,5月收到發票,在3月份也要計提嗎

王雁鳴老師 解答

2024-03-14 11:53

同學你好,實際操作中,可以不用計提的。

福鋒 追問

2024-03-14 11:57

好的老師 小規模公司在4月繳費哦計入哪個科目,  我計入應付賬款在資產負債表的應付賬款有負數

王雁鳴老師 解答

2024-03-14 13:36

同學你好,在4月繳費,最好記入預付賬款,或者其他應收款,如果記入應付賬款,確實在資產負債表的應付賬款有負數。

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同學你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 其他應付款, 支給員工 借:其他應付款, 貸:銀行存款。
2024-03-13 15:11:37
你好,同學計入營業外收入和銀行存款
2020-11-15 12:01:04
您好,沖減管理費用
2021-12-25 21:04:23
是的 ,就是那樣做的分錄
2023-10-18 16:45:59
不轉營業外收入啊,轉入管理費用就可以了。
2019-08-14 10:10:52
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