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個性的金魚
于2024-03-13 15:39 發布 ??337次瀏覽
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-03-13 15:40
2月還是要做借:管理費用貸:預付賬款-租金
個性的金魚 追問
2024-03-13 15:41
發票收到就附在后面就行了是嗎
王曉曉老師 解答
2024-03-13 15:49
是的,放到后邊就可以了
2024-03-13 15:55
好的呢,謝謝老師
2024-03-13 15:56
不客氣的,工作順利
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老師 過年好。 您看一下這個題,我的貸方寫預付賬款25000,銀行存款31500。貸方和照片都是一樣的。我這樣做對嗎?
答: 您好同學,是的,您做的憑證沒問題
借預付賬款貸銀行存款 這筆賬怎么沖銷
答: 你好,你這個錢退回來了嗎?還是說拿到的貨物?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前的老會計做的是借預付賬款貸銀行存款。然后一點點沖。
答: 你好 現在咨詢什么問題呢?
老師,21年會計銀行賬做的借:預付賬款 貸:銀行存款今年我做的借:應付賬款 貸:銀行存款,可以嗎,煤炭行業去年的預付我怎么處理呢
討論
你好,老師,請問,1月份支付了整年辦公室租金,借:預付賬款-租金,貸:銀行存款。2月開始算租金的時候,沒開發票給我,3月份才一起開的,我2月份賬務上需要怎么處理嗎?
請問,我們是品牌公司,委托一家工廠代加工,支付包裝材料款,借:預付賬款 貸:銀行存款,收到發票后怎么做分錄啊?
請問老師,我們之前購買東西公戶匯的款做的借:預付賬款,貸:銀行存款,現在發票開來了,怎么沖,分錄是怎樣做
老師,預付款借:預付賬款,貸:銀行存款,收到發票怎么做賬呢
王曉曉老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 5308 個
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個性的金魚 追問
2024-03-13 15:41
王曉曉老師 解答
2024-03-13 15:49
個性的金魚 追問
2024-03-13 15:55
王曉曉老師 解答
2024-03-13 15:56