

老師,我們單位把產品發給外單位幫忙做實驗,怎么做賬呢?需要視同銷售嗎?但是這塊實驗沒做成功全部浪費了。需要完整的做賬
答: 你好,是對方給你們研發還是做什么用?
老師,公司無形資產需要出售,當月給對方單位開了一部分的發票(暫未全部開票),這部分收入我們該怎么入賬呢,需要對無形資產做處理嗎?
答: 您好 需要對無形資產做出售處理的哈 借 應收賬款 貸 無形資產 貸 應交稅費 貸 資產處置損益 可能在借方
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們是機關單位 有位老師已離職,但其中上個月的五險一金個人部分還是我們幫購買,但需要先全部發工資給已離職員工,之后收到工資再個人單獨轉五險一金的1200給我們單位,這個需要怎么做賬
答: 同學,你好 上個月的五險一金個人部分還是我們幫購買 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到錢 借:銀行存款 貸:其他應收款
老師好,比如搞個活動,把原購進對外銷售的貨物,極小一部分在活動中體驗消耗了,這個怎么做,進銷售費用或成本的時候需要視同銷售做增值稅嗎?
老師,A單位與我們公司有這樣的往來賬,我們在買東西給A單位,A單位也在賣東西給我公司,賬務上就可以相互抵銷部分,但那個抵賬需要怎么樣的流程用于做賬呢?就是用什么手續做賬呢?
我們是新單位,2017年6月份的證照,30年認繳期,6千萬認繳額,但沒有實繳,是陸續實繳的,注資做賬交印花稅,主要是需要驗資嗎?還是等賬目實收資本達到認繳額在做?
老師 ,我們是生產企業 我這邊把給我資料的賬已經做出來了,但是成本還沒結轉,我除了要期初的科目余額表,和之前買貨成本之外,還需要什么才能把賬做完整,成本都需要哪些資料呢




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陰晴不定 追問
2024-03-15 10:53
陰晴不定 追問
2024-03-15 10:54
郭老師 解答
2024-03-15 10:54