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送心意

小小霞老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-19 20:27

你好,
甲公司為增值稅一般納稅人,向乙公司銷售商品一批,并代墊運(yùn)費(fèi)。我們需要計(jì)算甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額,并分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄。
首先,我們需要明確應(yīng)收賬款的入賬金額包括哪些部分。
應(yīng)收賬款的入賬金額 = 商品價(jià)款 + 增值稅稅額 + 代墊運(yùn)費(fèi) + 代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額
根據(jù)題目,商品價(jià)款為20萬元,增值稅稅額為2.6萬元,代墊運(yùn)費(fèi)為1萬元,代墊運(yùn)費(fèi)的增值稅稅額為0.09萬元。
所以,甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額 = 20萬元 + 2.6萬元 + 1萬元 + 0.09萬元
計(jì)算結(jié)果為:甲公司應(yīng)收賬款的入賬金額是 236900 元。
接下來,我們分別寫出甲乙公司的會(huì)計(jì)分錄:
甲公司的會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)收賬款 236900 元
貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 元
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 26000 元
貸:銀行存款 10900 元
乙公司的會(huì)計(jì)分錄:
借:原材料 210000 元
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 26900 元
貸:應(yīng)付賬款 236900 元

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你好 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬%2B15.6萬 銷項(xiàng)稅額=13萬%2B6.5萬%2B20萬*13% 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-21 15:02:42
同學(xué)你好 1.350000*9% 2.79500/(1%2B6%)*6% 3.7500*13% 這樣計(jì)算的
2024-03-19 12:45:32
你好 這邊計(jì)算下 稍等 做完發(fā)出
2023-06-03 16:29:30
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-09-21 19:58:19
你好 借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B代墊運(yùn)費(fèi))?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款
2022-12-27 10:56:07
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