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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-20 08:58

借:銷售費用20622.26
應交稅費-應交增值稅(進項) 1702.76
貸:銀行存款 20622.26
應交稅費-增值稅(銷項)1702.76
這個分錄為啥貸方銷項?沒有收入呀
第二個分錄為啥也是貸方銷項
銷項是有收入才做的呀

素素 追問

2024-03-20 09:09

購進貨物贈送給其他單位或個人,增值稅應視同銷售呀

樸老師 解答

2024-03-20 09:11

那你需要先做購進的
然后再做視同銷售的
而不是你上面的分錄

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款? 這個是對的哈?
2022-07-06 10:07:53
同學 你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
借固定資產 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 借應付賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項, 借主營業務成本貸庫存商品。
2022-04-07 09:04:48
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