

老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對不
答: 你好,那個是不合理的,要查明原因為啥變?yōu)樨摂?shù)了?
老師,是不是2023年的暫估入賬,在2024年5.31日之前取得發(fā)票就可以了呢。
答: 是,2023年的暫估入賬,在2024年5.31日之前取得發(fā)票就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下,購進貨物跨年取得發(fā)票暫估入賬要怎么處理呢?收到發(fā)票后又要怎么處理呢?
答: 借庫存商品貸應付賬款。借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸應付賬款。
老師暫估入賬,我這邊賬上原材料負數(shù)了,可以暫估一下讓他變正數(shù),取得發(fā)票,在充賬,是合理的對不
無票采購已入庫,有些已銷售,這個賬務做在途還是庫存,如在在途,還做成本結轉嗎 有些能取來發(fā)票 或者做暫估入賬,如做暫估,很多供貨因之前無入管都未取得發(fā)票,上月做,下月要紅沖很多
我這邊發(fā)生了實際業(yè)務,也取得了發(fā)票。但是發(fā)票還未到會計手中,會計是否可以將這筆支出暫估入賬








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