老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


老師你好!請問公司車輛當月轉賣給個人,當月還需要折舊嗎?賬務怎么處理?
答: 要的,借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師,公司本月開票賣出給個人的公司名下汽車要怎么做賬務處理,還有剩余還計提完的折舊怎么處理
答: 你好, 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老板買來一輛車投入公司,做的實收資本,車輛折舊一個月又賣出怎么做賬務處理
答: 你好 借銀行存款 累計折舊 貸固定資產 資產處置損益
物流公司當月車輛折舊,平時計入主營業務成本運輸成本中,本月沒開運輸票,沒收入,月末這個成本怎么處理,沒有相對應收入,需要結轉嗎
請問老師,車子是2018年購進,按當年政策當年是全額計入費用,賬面沒有資產也沒有累計折舊,在差一個月折舊期滿因故障被賣方收購,相當于回收原車款的7折,請問怎么做賬務處理?




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ONGNI 追問
2024-03-21 11:37
郭老師 解答
2024-03-21 11:38