

如果我借銀行存款。貸應(yīng)收賬款,那我應(yīng)收賬款貸方不是負(fù)數(shù)了?那怎么調(diào)整?
答: 你好,這個收款分錄之前,沒有做確認(rèn)收入的分錄嗎??
老師,應(yīng)付賬款正常做憑證是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 如果是收款 是不是應(yīng)該借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸銀行存款
答: 應(yīng)付賬款退回就付款相反的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩幫我看一下,如果我本來沖管理費(fèi)用借:管理費(fèi)用-10,貸:應(yīng)收賬款-10的,借方要改成調(diào)到營業(yè)外去,要怎么改呢?營業(yè)外借方表增加,如果我只改科目,那不是借方負(fù)數(shù),還是沖減的意思了?如果不是負(fù)數(shù),那貸方我要入應(yīng)收賬款-10怎么讓借貸平衡啊?
答: 計(jì)入營業(yè)外收入 原分錄是借:管理費(fèi)用 -10,貸:應(yīng)收賬款 -10,現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入,正確的調(diào)整分錄應(yīng)該是: 首先沖銷原錯誤分錄:借:管理費(fèi)用 10(正數(shù)),貸:應(yīng)收賬款 10(正數(shù))。 然后編制正確分錄:借:應(yīng)收賬款 10,貸:營業(yè)外收入 10。 計(jì)入營業(yè)外支出 若經(jīng)判斷應(yīng)計(jì)入營業(yè)外支出,調(diào)整分錄如下: 先沖銷原分錄:借:管理費(fèi)用 10,貸:應(yīng)收賬款 10。 再編制正確分錄:借:營業(yè)外支出 10,貸:應(yīng)收賬款 10。
去年銀行賬單有三筆是收入,我直接借:銀行存款。貸 應(yīng)收賬款 到今年才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表營收賬款負(fù)數(shù)了,要怎么調(diào)整回來
去年銀行賬單有三筆是收入,我直接借:銀行存款。貸 應(yīng)收賬款 到今年才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表營收賬款負(fù)數(shù)了,要怎么調(diào)整回來





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