請問老師,我公司66人*1.5%=1人。殘疾員工合同時間 問
您好,僅12月參保,無法證明全年穩定就業。 答
按規定領營業執照30天內要辦稅務登記。逾期補登, 問
您好,現在注冊好工商,就開通稅務了 答
老師,我們25.12月出租廠房增值稅申報了無票收入56 問
你好,開局發票后申報沖紅的 答
老師,補繳的以前年度稅款不影響當年的利潤,只影響 問
你好,只能網上更正申報才可以扣除 答
出口退稅協查憑證不復印直接在軟件打印可以嗎 問
你好可以的,直接打印更方便的 答


老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅
答: 關鍵是你得查出5月是什么原因少交了?
小規模增值稅會計分錄怎么做。發生,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅。結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅。減免增值轉出。借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。這樣做對嗎?
答: 注意小規模納稅人沒有下面這步分錄的 結轉,借應交稅費轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅 其他兩個分錄都是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,23年公司的原料有贈送給村里用,會計分錄是:借:營業外支出 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,現做23年度企業所得稅匯算清繳時,這部分營業外支出要做納稅調增吧?
答: 老師,公司購買的原料贈送出去了,視同銷售時的價格是按市場價計算還是按成本價計算啊?
7月報上季度增值稅,申報比賬上多尾差0.03元,是在6月賬里計入借:營業外支出0.03,借:應交稅費-應交增值稅-0.03嗎?還是在7月賬里在做這筆分錄?這樣做分錄對嗎?
老師,請問自產的產品對外捐贈,不視同銷售 。但是為什么要做分錄是 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 到時這個應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)怎么處理??
對外捐贈的分錄:借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 銷項稅 這里的庫存商品是按成本計算,而不是市場售價對嗎?








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廖君老師 解答
2024-03-21 16:52
廖君老師 解答
2024-03-21 16:55