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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-03-23 09:35

您好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款
然后借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費
然后下個月紅字沖減暫估,再按發票重新做一次
最后借應付賬款 貸銀行存款

G一星海辰光 追問

2024-03-23 10:07

上個月還沒有做賬的,這個月才開始的還要沖賬嗎?

宋生老師 解答

2024-03-23 10:27

您好,上個月沒計提就不用沖

G一星海辰光 追問

2024-03-23 10:37

我是說具上個月沒有建賬,這個月才開始,要怎么做

宋生老師 解答

2024-03-23 12:11

您好,補充做就可以了。把上月的憑證補充一下

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您好!借庫存商品-暫估 貸應付賬款 然后借銀行存款等 貸主營業務收入 應交稅費 然后下個月紅字沖減暫估,再按發票重新做一次 最后借應付賬款 貸銀行存款
2024-03-23 09:35:30
同學你好 就是暫估入庫 借庫存商品 貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估 貸銀行存款
2022-04-13 07:25:39
你好;? ? ? ?借庫存商品 ; 進項稅貸應付賬款 ; 到期 :借應付賬款貸銀行存款? ?
2022-05-25 12:49:31
應該計入應付貨款科目,發票金額按照本月收到的情況計入收入科目。
2023-03-20 12:40:27
如果貨款已付,次品不退,會計分錄應當把采購貨物記入到存貨項目,并把貨款記入應付賬款項目。如果次品退款,會計分錄應當把采購貨物記入到存貨項目,并把貨款記入應付賬款項目,把次品退款記入為應收賬款項目。
2023-03-16 10:51:54
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