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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2024-03-23 09:37

借:其他應收款
貸:銀行存款

微信用戶 追問

2024-03-23 09:38

其他應收款掛有數(shù),那要怎么沖平呢?怎么做分錄?

家權(quán)老師 解答

2024-03-23 09:43

借:成本費科目
貸:其他應收款

微信用戶 追問

2024-03-23 09:50

如果轉(zhuǎn)給公司的內(nèi)部員工的報銷款或者會務費備用金也是這樣嗎

家權(quán)老師 解答

2024-03-23 09:50

是的,都是也一樣的分錄

微信用戶 追問

2024-03-23 09:55

好的,謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-03-23 09:55

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關(guān)問題討論
你好,主要看你銀行轉(zhuǎn)款是否有限制
2020-06-16 22:21:12
你好!這個借其他應收款 貸銀行存款
2024-04-24 10:27:31
最好是提取現(xiàn)金。轉(zhuǎn)到個人。轉(zhuǎn)到個人帳上也行。
2022-06-02 12:01:51
借、其他應收款、法人貸、銀行存款 借庫存現(xiàn)金貸其他應收款。
2022-08-23 10:27:37
不用看備注,直接掛往來即可
2023-02-01 15:53:31
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