老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


老師,我們現在是固定資產發票已經收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
老師好,有兩個業務想請教老師:1、固定資產已經拉到我公司,且已經在使用,但是發票未到,只有一個固定資產驗收單,請問怎么做賬務處理呢。2、公司固定資產比如一個輥道爐,需要單獨從幾個公司幾次購買設備來組建安裝程一個輥道爐,金額都是幾百萬,跨期幾個月,請問單獨購買來的設備如何做賬務處理,然后等安裝好時怎么做賬務處理呢
答: 你好同學 1、理論上發票未到,可以暫估入賬(如果能準確取得或知道發票金額,以及發票短期內會到的話,可以先按正常采購入賬) 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進行稅額)貸銀行存款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我公司先行預付一部分設備款,然后對方公司把設備拉過來安裝驗收,事后開發票進行尾款的支付。但是這個過程中沒有收到其他部門人員提供的固定資產驗收單,所以之前的財務就沒有做固定資產的賬,做成其他的科目了,請問這種情況怎么處理呢
答: 達到預定可使用狀態就轉到固定資產。








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