請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,外購的固定資產設備入賬需要什么手續呢?發票肯定是要要的,還需要什么驗收單之類的嗎?能直接憑發票入賬可以嗎?
答: 外購固定資產入賬,除了發票外,通常還需驗收單或收貨確認,證明物品已收到并符合合同要求。直接憑發票入賬可能不夠,具體還需依據公司制度和會計準則操作。
老師,我們現在是固定資產發票已經收到,但是實物沒有收到,也就是沒有固定資產驗收單。具體什么時候能到不清楚,書上都是暫估固定資產入賬,這個不用暫估,但是使用月份該怎么確定呢,我要是6月份入賬,7月份就該提折舊。但是從使用上,還沒有用,那這個我該怎么做呢?
答: 您好,借應交稅費應交增值稅(進項稅)貸其他應付款暫估(紅字)其他應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產驗收單和發票同時到手,但兩者記載的月份不一致(因為采購部經常把發票壓著,等發票齊全了才交給我們。比如資產驗收單七月,發票九月)這種情況是再返回去七月暫估生成卡片,然后九月進行沖回在入賬。或者是直接九月入賬。補提之前的折舊,但這樣會導致固定資產模塊上的累計折舊余額跟總賬上不一致。最終該如何處理?
答: 你好,你不用返結賬的,你直接做到這個月之前的折舊補上就行。









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