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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-27 14:15

2022年取得發票被稅務局認證為異常發票需要進項稅額轉出;要求繳納生產經營所得個稅按多少金額交

文文老師 解答

2024-03-27 14:15

借:主營業務成本等 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出

任性的鯉魚 追問

2024-03-27 14:16

個稅可以在22年度匯算清繳的時候修改嗎?還是認證勾選當期

任性的鯉魚 追問

2024-03-27 14:17

個稅的計稅依據是不含稅銷售額還是轉出的進項稅額?

任性的鯉魚 追問

2024-03-27 14:18

發票在2022.8月取得并抵扣;個稅的所屬期是2022.8月還是可以從年度匯算修改

文文老師 解答

2024-03-27 14:25

個稅可以在22年度匯算清繳的時候修改

文文老師 解答

2024-03-27 14:25

個稅的計稅依據是不含稅銷售額

任性的鯉魚 追問

2024-03-27 14:28

好的,謝謝

任性的鯉魚 追問

2024-03-27 14:29

個人獨資企業生產經營所得個稅稅率是5%嗎

文文老師 解答

2024-03-27 14:35

按五級累進稅率來的

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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