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送心意

王璐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-03-29 12:30

你好 對的哈  但是我們一般實務中見的暫估的分錄是借  主營業務成本 貸 庫存商品

王璐璐老師 解答

2024-03-29 12:56

加油   等你的好評哦

undefined 追問

2024-03-29 13:31

23年應該是寫:
借:庫存商品 10
貸:應付賬款--暫估10
結轉成本
借:主營業務成本10
貸:庫存商品10
24年收到票
24年收到票:
借:庫存商品 10
應交稅費--應交增值稅(進項)1.3
貸:應付賬款11.3

借:庫存商品-10
貸:應付賬款--暫估-10

這樣嘛?

王璐璐老師 解答

2024-03-29 14:14

你好 可以這么做分錄的哈

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相關問題討論
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
一、 月末憑證摘要 摘要直接寫:結轉當月未交增值稅 二、 年末憑證摘要 摘要直接寫:結轉應交增值稅各明細科目余額
2026-01-05 15:11:33
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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