

業務招待費是根據具體部門做銷售費用-業務招待費或管理費用-業務招待費,那到進行納稅調整時業務招待費是把銷售費用-業務招待費和管理費用-業務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業務招待費匯總到一起計算。
老師,借:管理費用-業務招待費 1000 應交稅費-進項 60 貸:銀行存款 1060 進項轉出:借:管理費用 60 貸:進項轉出 60 是這樣做分錄嗎?(完整沒)
答: 你好,單純的轉出是這樣做分錄 只是后面還需要根據銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出做結轉增值稅的分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師問一下購買的大米送客戶當時直接借:管理費用-業務招待費,貸:銀行存款,現在匯算招待費調整了是不是就可以呀!
答: 同學你好 對的 按照比例調增









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CM 追問
2024-03-30 14:38
鄒老師 解答
2024-03-30 14:50