老師你好,附件上傳的圖片是我導出的科目余額表,總覺得未交增值稅科目有余額333.21元,不太對,請問是不是我每個月月末借方是轉出未交增值稅,貸方應交稅金-未交增值稅,這個應該沒有問題的是吧,就是我有時候會有不能抵扣的,會進項稅額轉出,然后每個月月末,又把進項稅額轉出這個轉到應交稅金未交增值稅去。不知道錯在哪一步了,老師幫我看一下

蒲公英
于2024-04-07 16:06 發布 ??229次瀏覽


- 送心意
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2024-04-07 16:09
你這個余額333.21是不是3月做完賬的數?申報3月增值稅的時候應交增值稅是不是這個數
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這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
同學你好
增值稅不用計提
只要月底結轉
2022-01-17 09:35:35
學員你好,借方應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調減銷項,進項和轉出未交科目
2022-02-28 22:57:12
你好,把銷項都結轉到轉出,未交增值稅就可以的。
2022-03-03 10:29:56
你好 ; 比如? 月末結轉才會用到的 ;
購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款?? 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業務成本 貸庫存商品 結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2022-03-17 11:38:46
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