你好老師,沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅是按票開(kāi)票幾個(gè)點(diǎn)填金額吧?我是開(kāi)1個(gè)點(diǎn),軟件分錄帶出來(lái)的是3個(gè)點(diǎn)的金額,應(yīng)該按實(shí)際開(kāi)票稅額填寫(xiě)吧?

優(yōu)雅的柚子
于2024-04-07 19:33 發(fā)布 ??357次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱(chēng): 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-04-07 19:34
你好,不用的,不需要交稅的,免稅的稅額按照3%來(lái)就行,系統(tǒng)里面默認(rèn)的就是這一個(gè),沒(méi)有1%的。
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但是有稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,這個(gè)金額就按一個(gè)點(diǎn)的稅金做,不用三個(gè)點(diǎn)做對(duì)吧?三個(gè)點(diǎn)做收入變多了,今天是軟件自動(dòng)計(jì)提出三個(gè)點(diǎn)的。雖然不用繳稅,這筆分錄是有的啊?
2024-04-07 19:53:05
你好,修改軟件的金額就是,按1%計(jì)算增值稅
2024-04-07 17:01:32
你好 1. 你們這個(gè) 是員工是貧困戶(hù) 是嗎 ?
2022-03-30 09:34:21
我們是收據(jù) 沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷(xiāo)售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷(xiāo)售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
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優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)
2024-04-07 19:53
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2024-04-07 19:58