老師,我有一個問題,現(xiàn)在4月報3月的稅種,發(fā)現(xiàn)去年4月有開一張專票(已做進項抵扣已入賬),這張在去年10月被紅沖了,但是我是查哪些票客戶未給,發(fā)現(xiàn)的。我現(xiàn)在的處理是不是:先把這筆稅額做到3月稅里面,做進項轉(zhuǎn)出,另外賬務(wù)上,把這筆去年10月的直接做到今年的3月,做相反分錄(掛進項轉(zhuǎn)出),不用做以前年度調(diào)整損益吧?因為23年12月已經(jīng)結(jié)賬了,跨年的進項票做到今年也沒關(guān)系

心靈美的檸檬
于2024-04-08 11:25 發(fā)布 ??371次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
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您的情況涉及跨年度進項稅額轉(zhuǎn)出和相應(yīng)的會計處理。根據(jù)您提供的信息,去年4月開具的專票已在去年10月被紅沖,但之前未進行相應(yīng)的進項轉(zhuǎn)出處理。現(xiàn)在您計劃在4月報3月的稅種時,將這筆稅額作為3月的進項轉(zhuǎn)出,并在賬務(wù)上做相應(yīng)的調(diào)整。
首先,您需要準備相關(guān)的材料,包括納稅人識別號、企業(yè)名稱、進項稅額核算表以及紅沖發(fā)票等。然后,填寫進項稅額轉(zhuǎn)出申請表格,并如實填寫相關(guān)信息。
接下來,關(guān)于會計處理,您計劃將去年10月的進項稅額轉(zhuǎn)出直接體現(xiàn)在今年的3月賬務(wù)中,并做相反分錄。雖然去年12月已經(jīng)結(jié)賬,但由于之前未進行進項轉(zhuǎn)出處理,且從2023年10月至2024年2月的申報表中未體現(xiàn)這筆進項轉(zhuǎn)出,因此您可以在今年3月進行補報。
具體會計處理步驟如下:
將跨年度需要轉(zhuǎn)出的進項稅額計入進項稅額轉(zhuǎn)出科目。會計分錄為:借:以前年度損益調(diào)整、庫存商品等;貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出。
當月期末,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細科目余額。會計分錄為:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出;貸:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。會計分錄為:借:應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸:應(yīng)交稅金,未交增值稅。
請注意,雖然您提到跨年的進項票做到今年也沒關(guān)系,但最好還是按照相關(guān)規(guī)定和流程及時處理,確保稅務(wù)處理的準確性和合規(guī)性。
最后,將填寫完成的申請表、進項稅額核算表和紅沖發(fā)票等材料,按照規(guī)定的方式提交到地方稅務(wù)部門,并確保申請材料的真實、完整和準確性。地方稅務(wù)部門接收到申請材料后,將進行審核和審批,辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)。
2024-04-08 11:28:23
同學你好
今年給你重新開發(fā)票的話是不涉及損益的
如果不給你重新開那就涉及損益了
2024-04-08 11:27:36
這個是你單位的實際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,你可以去問一下銷售方,這個發(fā)票都是寄過來了嗎?
2022-10-22 20:41:14
你好,學員,都要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-03-16 20:52:09
沒有認證的進項記待認證進項稅額里 最好是反結(jié)賬回去做
2019-03-18 09:38:21
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