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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-04-09 11:42

借:固定資產138000

貸:銀行存款124200
應付賬款13800

奧利奧 追問

2024-04-09 11:43

但是我的13800元的發票沒有到這樣入賬可以嗎

家權老師 解答

2024-04-09 11:44

先根據合同總額暫估,因為涉及要折舊的

奧利奧 追問

2024-04-09 11:49

因為開的是專票那我13800元的可抵扣的稅額是直接計入進項稅額嗎

家權老師 解答

2024-04-09 11:50

是的,專票可以勾選抵扣的,固定資產你按不含稅金額做賬

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相關問題討論
你好 計入固定資產核算
2019-02-20 18:20:41
你好,是代收代支的,借銀行存款,貸其他應付款--禁卡
2022-03-23 17:59:24
1.收入的賬務處理:當物業公司收到款項時,你方作為代收代付處理,不確認收入。可以通過“其他應付款”科目進行核算。當物業公司將款項轉給你方時,你方確認收入。具體會計科目可以根據收入的性質選擇,例如“主營業務收入”或“其他業務收入”等。 2.支出的賬務處理:你方支付給物業公司的款項,作為成本或費用進行核算。可以根據具體用途,選擇相應的會計科目,例如“物業管理費用”、“員工工資”等。 3.稅務處理方面:收入:根據增值稅的相關規定,你方作為代收代付方,不征收增值稅。對于企業所得稅,你方需要根據具體情況進行判斷。如果該款項屬于你方的收入,需要按照企業所得稅的規定計算納稅。支出:你方支付給物業公司的款項,如物業管理費用和員工工資等,可以作為成本或費用在企業所得稅前扣除。
2024-06-27 10:27:11
你好,同學 這個可以入賬的,計入裝修費
2024-04-10 13:35:03
計入庫存商品科目就是
2023-11-28 14:20:23
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