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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-10 16:08

你好,企業的不用返給個人,個人的當時用了哪個科目?其他應收款還是其他應付款?

li.qy 追問

2024-04-10 16:15

企業和不用返給個人,應付職工薪酬已計提了,這部分再做一個負數的嗎?

li.qy 追問

2024-04-10 16:17

個人是計入其他應收款,  3月時返給員工,

郭老師 解答

2024-04-10 16:18

是的,是的。

借其他應收款,貸,應付職工薪酬,工資
借,應付職工薪酬工資,貸,銀行

li.qy 追問

2024-04-10 16:19

這兩個分錄要怎么做?

郭老師 解答

2024-04-10 16:20

你好,我上面給你寫了個人的,然后企業的借應付職工薪酬
借管理費用負數,還有哪一個不明白?

li.qy 追問

2024-04-10 16:28

公司部分是
  借:管理費用(負數)貸:應付職工薪酬(負數)
個人部分是:
借:其他應收款   借:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬   貸:銀行存款
這樣對吧?

郭老師 解答

2024-04-10 16:28

對的是的對的是的對的。

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相關問題討論
您好,是稅前工資扣除還是稅后工資扣除
2022-04-25 11:07:55
你好,具體的金額是1萬,按照應發工資來計提。
2022-05-09 14:39:10
你好,三月份四月份的工資都可以的,你們可以提前扣,可以當月扣當月的。
2022-04-01 15:07:46
你好,企業的不用返給個人,個人的當時用了哪個科目?其他應收款還是其他應付款?
2024-04-10 16:08:09
你好!退回時沖費用,借:銀行存款,貸:管理費用
2024-07-04 13:20:34
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