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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-04-11 09:41

多付的掛預收賬款

微信用戶 追問

2024-04-11 09:42

老師,如果客戶一直不要,怎么平賬

家權老師 解答

2024-04-11 09:43

以后轉入營業外收入就是

微信用戶 追問

2024-04-11 09:46

老師,轉到營業外收入需要一個什么證明資料做附件嗎?還是就直接空填一下憑證就可以了?

家權老師 解答

2024-04-11 09:48

知情的人寫個說明,核銷就是

微信用戶 追問

2024-04-11 09:54

明白了,謝謝老師!

家權老師 解答

2024-04-11 09:55

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
多付的掛預收賬款
2024-04-11 09:41:38
在這種情況下,你可以采取以下賬務處理步驟: 1.當你收到客戶的貨款10萬元時,你需要在你的賬簿中記錄這筆款項,并將其記為應收賬款。你可以在借方記入現金或銀行存款科目10萬元,同時在貸方記入應收賬款科目10萬元。 2.當你發貨價值7萬元時,你需要在你的賬簿中記錄這筆款項,并將其記為銷售收入。你可以在借方記入銷售收入科目7萬元,同時在貸方記入庫存商品或原材料科目7萬元。 3.當你將余款3萬元幫客戶付給其他供應商時,你需要在你的賬簿中記錄這筆款項。你可以在借方記入應收賬款科目3萬元,同時在貸方記入現金或銀行存款科目3萬元。這表示你已經從客戶的應收賬款中扣除了3萬元并支付給了其他供應商。 4.最后,你需要平衡你的財務報表。在資產負債表中,你的現金或銀行存款應該是10萬元(因為你是從客戶那里收到了10萬元現金并存入了銀行),你的應收賬款應該是7萬元(因為你的客戶已經支付了3萬元并將7萬元記為了應收賬款),你的銷售收入應該是7萬元(因為你已經發出了價值7萬元的貨物),你的庫存商品或原材料應該是3萬元(因為你已經發出了價值7萬元的貨物,但你的客戶只支付了10萬元,所以你還有3萬元的貨物未被支付)。
2023-10-07 15:37:18
這個多付的款項,也是做無票的收入申報增值稅處理。
2019-05-08 19:28:31
你好 借方 銀行120貸方應收賬款100 其他應付款20 借方其他應付款20貸方銀行
2019-01-11 09:32:06
你好,這個你很難合規的,除非他愿意給你開發票。
2025-04-18 14:20:37
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