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送心意

小莫老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-12 11:32

您好。1、借:庫存商品/原材料 44.25  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.75 貸:銀行存款 50 2、借:合同資產(chǎn) 44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.75 貸:銀行存款 503、借:庫存商品/原材料-暫估 50 貸:銀行存款 50

微信用戶 追問

2024-04-12 11:38

是應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅吧?~~

小莫老師 解答

2024-04-12 12:28

對,是進(jìn)項(xiàng),寫太急了。小規(guī)模納稅人就不用寫應(yīng)交稅費(fèi)科目。

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您好。1、借:庫存商品/原材料 44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.75 貸:銀行存款 50 2、借:合同資產(chǎn) 44.25 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5.75 貸:銀行存款 503、借:庫存商品/原材料-暫估 50 貸:銀行存款 50
2024-04-12 11:32:23
同學(xué)你好,稍等下,馬上為您答疑
2022-04-03 21:40:18
您好,您具體是什么業(yè)務(wù)呢?
2023-10-16 11:20:08
同學(xué)您好,視同普票一起進(jìn)費(fèi)用處理
2023-05-14 10:43:52
同學(xué)你好: 期初壞賬準(zhǔn)備借方余額 1000 元,即為-1000,應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備 6000 元,即為期末余額為貸方 6000 元,則計提壞賬的會計分錄為: 借:信用減值損失 7000 貸:壞賬準(zhǔn)備7000
2024-05-22 08:52:24
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