

我公司是一般納稅人,2019年12月暫估入庫了5W的產(chǎn)品,并且已經(jīng)銷售開票,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,2020年發(fā)票回來了,金額比暫估大,那成本怎么調(diào)整?要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎?因?yàn)榭缒甓攘耍恢涝撛趺醋龇咒洠繀R算又應(yīng)該辦?
答: 你好,具體金額大了多少?
一般納稅人跨年度紅沖收入的賬務(wù)處理是調(diào)整以前年度損益嗎
答: 開紅字發(fā)票的就是紅沖當(dāng)期收入不用調(diào)整以前。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,收入發(fā)票稅率6%,開票日期是2月份,金額10萬,備注2021年7到12月,款是3月份收到,1.這收入是不是要做以前年度損益調(diào)整?這收入的確認(rèn)是根據(jù)對方單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),我們是按比例抽成的服務(wù)費(fèi),半年結(jié)算一次。所以會跨年。2.如果記入到損益調(diào)整,那增值稅在該怎么報(bào)?
答: 您好,會計(jì)是應(yīng)該是以前年度損益調(diào)整,增值稅只能在當(dāng)期申報(bào),除非您以前做無票申報(bào)






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