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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-04-12 14:50

你好這個開紅字發(fā)票沖減。

藍(lán)色鯨魚 追問

2024-04-12 14:52

但是季度的增值稅已經(jīng)產(chǎn)生,而且后面季度的銷售額不夠沖減這個紅沖的金額,怎么辦?這樣紅沖的意義還在嗎?稅務(wù)可以退稅嗎?

宋生老師 解答

2024-04-12 14:55

你好,是的,你可以申請退稅的。

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相關(guān)問題討論
你好這個開紅字發(fā)票沖減。
2024-04-12 14:50:53
營業(yè)稅需要計提,增值稅不需要計提。免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是對的
2015-08-25 22:27:30
首先,得知企業(yè)3月份月收入9萬元,4月份收入4萬元,3月份的收入需要開專票,但沒有領(lǐng)取發(fā)票未開,4月份才開發(fā)票。現(xiàn)在就要做3月份的增值稅免稅分錄,其收入金額實(shí)際為9萬元-4萬元=5萬元。 通常來說,稅收免稅的收入金額可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,但也要注意稅務(wù)稽查部門對此類情況的審核,以及確保稅收免稅金額的合理性和合規(guī)性。稅收免稅的分錄標(biāo)準(zhǔn)也不能偏離增值稅的有效政策,以免引起稽查干擾。 拓展知識:稅收免稅的收入金額一般以本期收入的實(shí)際金額為準(zhǔn),如果存在多期收入,則可以計算各期收入總和,也應(yīng)該按照總和來計算增值稅免稅收入金額。
2023-03-14 17:30:20
借銀行存款貸預(yù)收賬款,沒有開發(fā)票的做這個。
2022-04-06 16:11:01
你好專票是需要交稅的。
2023-12-29 12:14:55
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