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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-04-13 10:51

你好,匯算清繳調增的所得稅
借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—企業所得稅
借:應交稅費—企業所得稅,貸:銀行存款 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:57

以前年度的應收款105,雙方協商一致支付85全部結清,差額25作壞賬損失,怎么入賬做分錄

鄒老師 解答

2024-04-13 10:58

你好
借:信用減值損失 20,貸:壞賬準備 20
借:銀行存款85,壞賬準備 20,貸:應收賬款105

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:58

還需要“以前年度調整損益調整”嗎

鄒老師 解答

2024-04-13 10:59

你好,不需要,因為這個你也沒有提到是跨年的錯賬

湯瑞猛 追問

2024-04-13 10:59

今年剛協商好履行完畢的

鄒老師 解答

2024-04-13 11:00

是針對這個回復,還有什么疑問嗎 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 11:00

我們是小企業會計準則

鄒老師 解答

2024-04-13 11:01

你好,小企業會計準確,跨年的損益事項,通過  利潤分配—未分配利潤  科目核算 

湯瑞猛 追問

2024-04-13 11:02

小企業準則沒有信用減值損失

鄒老師 解答

2024-04-13 11:02

你好,小企業準則沒有信用減值損失,就直接計入  營業外支出  就是了 

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相關問題討論
同學你好 是企業所得稅嗎
2022-11-02 13:28:42
你要入賬了,然后按入賬后的數據進行匯算清繳,填列到收入里面的
2022-08-01 09:34:57
同學,你好 可以入賬,所得稅匯算清繳時調增就可以
2023-07-20 15:35:49
你好,這就是符合條件的收據,就不用調增。
2022-10-25 08:59:57
?你好; 這個一般是按5%扣除比例的來稅前扣除的??
2022-05-25 09:40:06
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