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送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-16 21:00

負數也沒關系的呀,那實在覺得負數不好,就先整個掛其他應付款,后續再沖銷

橘生 追問

2024-04-16 21:07

那就是先借:銀行存款 貸:其他應付款-職工

王曉曉老師 解答

2024-04-16 21:07

是的,就是這個意思的了

橘生 追問

2024-04-16 21:07

那后續沖減是,借:其他應付款 貸:應付職工薪酬嗎?

王曉曉老師 解答

2024-04-16 21:08

是的,就是這個意思的了

橘生 追問

2024-04-16 21:11

好的,謝謝老師

王曉曉老師 解答

2024-04-16 21:13

不客氣的,工作順利

橘生 追問

2024-04-16 21:21

剛才其他老師回復,可以直接計入營業外收入,不用沖減管理費用,可以這樣嗎?

王曉曉老師 解答

2024-04-16 21:25

不是的哦,這個要沖費用,沖工資的哦

橘生 追問

2024-04-16 21:26

嗯嗯,好的

王曉曉老師 解答

2024-04-16 21:35

好的,工作順利呢,加油加油

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相關問題討論
你好,同學 可以沖部分,差額計入營業外收入
2024-04-16 20:58:28
負數也沒關系的呀,那實在覺得負數不好,就先整個掛其他應付款,后續再沖銷
2024-04-16 21:00:24
是借管理費用 負數
2018-01-09 12:49:22
?同學你好,題目較長方便能上傳看一下解析么?
2024-07-08 16:26:49
這個計入其他業務收入,不是沖費用
2021-01-20 09:48:20
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