

沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
老師請問,建筑業暫估成本需要與供應商先簽一個暫估材料金額的合同嗎?還有暫估成本的會計分錄怎么做啊?
答: 同學,你要有材料 商品才能暫估,不然都 不知道掛在誰身上。 借主營業務成本 貸原材料
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現在發現21年底,前會計有一筆暫估材料,后面沒有做紅沖,現在想紅沖掉,但是對應的材料賬上沒有金額了,后續也不會再買了,現在怎么辦?
答: 你好,你看一下是不是已經結轉了成本,納稅調溫了嗎?






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