- 送心意
王曉曉老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2024-04-25 21:28
你23年的時候成本,收入都沒入賬嗎?
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支付的勞務(wù)人員的工資需要勞務(wù)人員代開的發(fā)票和甲方代支付的證明
2020-06-22 17:34:50
如果當(dāng)月成本票沒有開回來而進行暫估,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本可以按照以下步驟進行:
一、暫估成本
確定暫估金額:根據(jù)前期工程的實際情況以及與供應(yīng)商的約定等,合理估計尚未取得發(fā)票的成本金額。
進行賬務(wù)處理:
借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)
貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款
二、月底結(jié)轉(zhuǎn)成本
按照工程進度或完工比例等確定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額。假設(shè)本月應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本為?A?元,其中暫估成本占?B?元(B?為暫估成本在應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本中的比例部分)。
賬務(wù)處理:
借:主營業(yè)務(wù)成本?A
貸:工程施工?—?合同成本?A
此時,主營業(yè)務(wù)成本中包含了暫估的成本部分。
三、收到成本發(fā)票后的處理
先紅字沖回暫估憑證:
借:工程施工?—?合同成本(暫估成本)(紅字)
貸:應(yīng)付賬款?—?暫估應(yīng)付賬款(紅字)
再根據(jù)收到的發(fā)票進行正確的賬務(wù)處理:
借:工程施工?—?合同成本(發(fā)票金額)
貸:應(yīng)付賬款等(實際應(yīng)付款科目)
2024-09-19 15:47:40
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
2022-01-28 09:21:24
您好,建筑業(yè)不像房地產(chǎn)企業(yè),沒有零稅率發(fā)票
2023-10-18 17:53:48
你好;? 沒有成本發(fā)票; 你到時先走 稅額繳納;? 先不做收入哈? ?
2022-06-06 16:17:31
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