收到個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,掛賬是掛個(gè)人還是公司名稱(chēng),支付 問(wèn)
同學(xué),你好 掛個(gè)人 直接匯款給個(gè)人 答
老師好,請(qǐng)問(wèn)印花稅是什么時(shí)候繳納?按次還是按月 問(wèn)
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業(yè)公司的出納對(duì)接需要交接或注意什么的 問(wèn)
1.?核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額,交接網(wǎng)銀、U盾、票據(jù) 2.?理清鹽款專(zhuān)戶(hù)收支、預(yù)存款、往來(lái)欠款 3.?貨款憑單據(jù)支付,專(zhuān)款專(zhuān)用,賬款票一一對(duì)應(yīng) 4.?列明未結(jié)事項(xiàng),填寫(xiě)交接單三方簽字確認(rèn) 5.?定期對(duì)賬,分清貨款與各類(lèi)雜費(fèi) 答
老師,我們過(guò)年紅包,當(dāng)時(shí),自己職工也發(fā)了,外包人員也 問(wèn)
你好,外包人員與你單位是勞務(wù)關(guān)系,還是雇傭關(guān)系呢?? 答
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),購(gòu)入的地板和門(mén)能計(jì)入哪些 問(wèn)
這個(gè)是可以開(kāi)專(zhuān)票的 答


匯算清繳為什么要把應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)重分類(lèi)到“其他流動(dòng)資產(chǎn)”中?
答: 你好!因?yàn)樗麜?huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
老師您好,年未應(yīng)交稅費(fèi)借方額調(diào)到了其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,次年的1月份是否要把其他流動(dòng)資產(chǎn)借方額調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)呢?
答: 您好,這是調(diào)表不調(diào)賬呀,咱還用了分錄呀,不對(duì)的哦,做負(fù)債表時(shí)把科目重分類(lèi)后列示就可以了。千萬(wàn)不要調(diào)賬哈
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好 為什么應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的貸方余額,報(bào)表計(jì)入其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
答: 你好,他做的不對(duì),應(yīng)該是借方余額,它重分類(lèi)了,重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)。









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