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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-05 11:23

借庫存商品或者是管理費用,
應交稅費待認證
貸銀行存款

認證抵扣借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

????橙果果 追問

2024-05-05 11:27

月末計提應交稅金怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2024-05-05 11:28

借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅,一般納稅人是結轉。

????橙果果 追問

2024-05-05 11:59

就是一般納稅人的,月底做賬要做還沒有交的稅金

郭老師 解答

2024-05-05 12:01

借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅,
貸應交稅費未交增值稅
這個

????橙果果 追問

2024-05-05 12:18

這樣的分錄有沒有問題

郭老師 解答

2024-05-05 12:29

你是結轉了損益之后又做的這一個嗎
這要在結轉損益之前做

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您好,先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額, 需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2024-09-21 13:35:52
借庫存商品或者是管理費用, 應交稅費待認證 貸銀行存款 認證抵扣借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2024-05-05 11:23:57
學員你好,計入待認證即可的
2022-08-03 17:50:51
同學,你好 可以紅字沖之前重復的分錄
2022-04-21 11:48:08
你好,最好是在2021年,發票有時間規定
2022-01-05 23:37:28
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