

是這樣的,去年一年的增值稅計(jì)入稅金及附加科目,帶來多列支成本費(fèi)用少計(jì)應(yīng)納稅所得額。今年補(bǔ)繳了企業(yè)所得企業(yè)所得稅。是怎樣做賬呀
答: ?你好 ;? ? ? ? (1)匯算清繳后,補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 (2)繳納企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 (3)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,企業(yè)增值稅收入改低一定會(huì)引起稽查么那要是差額太大的話呢酒店剛開業(yè)一個(gè)月,3月開票收入2萬多,有14萬多是未開票的收入,我做未開票收入了,申報(bào)完增值稅報(bào)表后才發(fā)第一季度是盈利的要繳納企業(yè)所得稅,但是成本費(fèi)用票都未回來所以我想改增值稅報(bào)表,如果我增值稅報(bào)表不改的話,24年的一季度的企業(yè)所得稅表可以不改么,到第二個(gè)季度一起更改可以么
答: 你好,改了,就都要修改的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,22年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候繳納所得稅費(fèi)用做成當(dāng)期的所得稅費(fèi)用了,是不是在申報(bào)23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候要把這個(gè)所得稅費(fèi)用調(diào)增就可以了
答: 你好,這個(gè)不用調(diào)增的,因?yàn)樗挥绊懩憬黄髽I(yè)所得稅。










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