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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-05-11 10:41

1.如果退稅申報是在2024年2月進行的,即使發票開具日期在3月,您也應選擇以2月為基準的批次,即“202402001”。
  2.如果退稅申報是在2024年3月或之后進行的,那么您應該選擇以3月為基準的批次,即“202403001”。

果斷 追問

2024-05-11 10:55

就是沒在電子稅務局中錄入申報明細表,那這樣的話錄入的時候申報批次選擇202403001是吧?

樸老師 解答

2024-05-11 10:58

同學你好
對的
是這樣

果斷 追問

2024-05-11 11:14

那3月開完出口發票,沒有在3月錄入退稅申報明細表,我在這個月5月錄入時時候錄入的申報批次是什么呢?

樸老師 解答

2024-05-11 11:17

同學你好
202405001
五月的話是這樣

果斷 追問

2024-05-11 11:34

這個報關單是本來要4月份錄退稅申報表的,然后4月忙就沒錄,如果這個月錄得時候批次是202404001會有什么影響么?

樸老師 解答

2024-05-11 11:40

同學你好
只要收集齊退稅資料就可以退稅

果斷 追問

2024-05-11 11:46

那我這個月填寫申報明細表批次寫202404001也可以是吧?

樸老師 解答

2024-05-11 11:50

同學你好
對的
這個可以的

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1.如果退稅申報是在2024年2月進行的,即使發票開具日期在3月,您也應選擇以2月為基準的批次,即“202402001”。 2.如果退稅申報是在2024年3月或之后進行的,那么您應該選擇以3月為基準的批次,即“202403001”。
2024-05-11 10:41:29
是的沒錯, 是這樣的
2022-06-20 15:56:41
同學你好 如果主管稅務機關對本次出口退稅申報數據還沒有對審通過,生產型出口企業可以向主管稅務機關申請撤銷本次出口退稅申報數據,修改數據后再重新進行出口退稅申報。
2022-05-16 09:37:49
同學你好 這個有課程 馮慧老師講的 你可以去看看
2023-07-06 14:09:59
你好,需要開具稅率0增值稅普通發票
2024-03-15 17:02:19
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