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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-11 15:45

你好,你要按照多轉出的來交增值稅嗎?如果是的話,借管理費用帶應交稅費,應交增值稅進項轉出是不允許抵扣的。還是對方開了負數發票?

檸檬葉 追問

2024-05-11 15:56

是我自己轉錯了把不該轉的轉出來了,并且連續有三個月都轉了,已申報繳納稅了

郭老師 解答

2024-05-11 15:57

你好,那你可以更正申報的。你想修改的話,你賬上就不用處理了。就之前做的賬上是正確的。

檸檬葉 追問

2024-05-11 15:58

這個是否可以退回來,或者抵一些銷項,要怎么處理

郭老師 解答

2024-05-11 15:59

可以
可以去更正申報,多交的可以退回

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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