老師:收到一張員工差旅費報銷單,里面動車票117元(含旅客名稱是否按9%做進項),滴滴搭車發票25元(無旅客名稱,是否可以做進項),住宿費費專票180元,應該怎么做分錄呢?
晨曦
于2024-05-15 13:49 發布 ??434次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2024-05-15 13:52
您好,這個的話,1是不能做進項的滴滴,前邊那個可以 借 管理費用差旅費 117/1.09+25=132.339449541 應交稅費應交增值稅 117/1.09*9%=9.66 貸 銀行存款 117+25=142 然后住宿費那個正常做
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按差旅費報銷單的項目規范填寫就行,需要跟車票或住宿費的發票
2024-08-05 09:57:23
您好,這個的話,1是不能做進項的滴滴,前邊那個可以? ?借 管理費用差旅費? 117/1.09%2B25=132.339449541? 應交稅費應交增值稅? 117/1.09*9%=9.66? 貸 銀行存款? 117%2B25=142? ?然后住宿費那個正常做
2024-05-15 13:52:06
你好,這個來說是不可以,當然也有一些企業他這樣做。
2023-07-04 10:07:46
您好
請問是單位員工出差取得的嗎
2024-05-14 10:42:33
報銷單上寫明“海外培訓費用”,分列“機票”和“住宿”項,附上發票和行程單,確保信息完整準確。
2024-09-19 17:27:20
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