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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-05-18 11:11

你好,前段時間這個車輛已經清理了,做固定資產清理的分錄 就是了 
借:固定資產清理 , 累計折舊  , 貸:固定資產
借:銀行存款等科目   ,貸:固定資產清理 , 應交稅費—應交增值稅  
借:資產處置損益 ,  貸:固定資產清理(或相反分錄)

夏花花 追問

2024-05-18 11:47

老師,但是現在說是要支付給個人2萬,算是個人的車到公司賬上了 ,這個怎么入賬?車輛清理已經做過清理的賬務處理了

鄒老師 解答

2024-05-18 11:48

你好,支付給個人2萬
借:固定資產,貸:銀行存款等科目  

夏花花 追問

2024-05-18 11:54

老師,那不是多了一筆固定資產金額嗎,已經清理過了的車輛

鄒老師 解答

2024-05-18 12:02

你好,之前購進的時候,你有做購進固定資產分錄嗎?
是做了購進分錄只是沒有付款,現在需要做支付款項分錄的意思? 

夏花花 追問

2024-05-18 12:15

老師,應該沒有因為這都是很久的賬了  2021年建賬  2021年之前這個車就用在公司了    現在處理了 法人才想起來說這是他個人的車需要支付給他20000
進賬時候沒有做任何處理

鄒老師 解答

2024-05-18 13:20

你好,進賬時候沒有做任何處理,需要補做購進的分錄
借:固定資產,貸:其他應付款
支付的時候
借:其他應付款,貸:銀行存款

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相關問題討論
是的,7月做取現,8月做固定資產貸 庫存現金
2024-09-23 09:07:03
你好 ; 對的; 就這樣走科目的?
2023-07-04 16:23:18
你好,前段時間這個車輛已經清理了,做固定資產清理的分錄 就是了? 借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2024-05-18 11:11:45
您好,盤盈時: 1批準前:借:原材料固定資產銀行存款 貸:待處理財產損溢—待處理流動資產損益 2批準后:借:待處理財產損溢—待處理流動資產損益 貸:管理費用 盤虧時: 1批準前: 借:待處理財產損溢—待處理流動資產損益 貸:原材料固定資產庫存商品銀行存款 2批準后: (1)因收發計量、管理不善等原因導致的盤虧,計入管理費用。 (2)因自然災害等非正常原因導致的盤虧,計入營業外支出。 (3)應收責任人、保險公司的賠款,計入其他應收款。 借:管理費用 營業外支出 其他應收款 貸:待處理財產損溢—待處理流動資產損益
2022-04-14 22:59:31
你好 您別的不管 那您帳能平么?應收 應付之類的 不錄入期初的話 資產負債表不平的 您可以把原來會計做錯的調整
2019-10-31 22:37:41
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