7月底從銀行取現,用途備注的是采購款,購買一臺電腦,但是商家開的發票是8月初的,這個是不是需要做兩筆分錄才行。7月做取現,8月做固定資產貸 庫存現金。

流年渲染了誰の容顏
于2024-09-23 09:06 發布 ??255次瀏覽
- 送心意
家權老師
職稱: 稅務師
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是的,7月做取現,8月做固定資產貸 庫存現金
2024-09-23 09:07:03
你好 ; 對的; 就這樣走科目的?
2023-07-04 16:23:18
你好,前段時間這個車輛已經清理了,做固定資產清理的分錄 就是了?
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產
借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ?
借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2024-05-18 11:11:45
您好,盤盈時:
1批準前:借:原材料固定資產銀行存款
貸:待處理財產損溢—待處理流動資產損益
2批準后:借:待處理財產損溢—待處理流動資產損益
貸:管理費用
盤虧時:
1批準前:
借:待處理財產損溢—待處理流動資產損益
貸:原材料固定資產庫存商品銀行存款
2批準后:
(1)因收發計量、管理不善等原因導致的盤虧,計入管理費用。
(2)因自然災害等非正常原因導致的盤虧,計入營業外支出。
(3)應收責任人、保險公司的賠款,計入其他應收款。
借:管理費用
營業外支出
其他應收款
貸:待處理財產損溢—待處理流動資產損益
2022-04-14 22:59:31
你好
您別的不管 那您帳能平么?應收 應付之類的 不錄入期初的話 資產負債表不平的
您可以把原來會計做錯的調整
2019-10-31 22:37:41
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