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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-22 09:09

借主業務成本工資 貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸,銀行存款。

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借主業務成本工資 貸應付職工薪酬。借應付職工薪酬貸,銀行存款。
2024-05-22 09:09:26
借固定資產進項稅貸其他應付款個人
2019-10-19 15:03:03
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2020-06-15 11:26:44
結算方式涉及庫存現金,或銀行存款,代收掛往來走其他應付款
2016-02-21 10:02:46
借:待處理財產損溢 10000 貸:庫存商品10000 借:其他應收款 70000 營業外支出3000 貸:待處理財產損溢 10000 借:銀行存款 7000 貸:其他應收款 7000
2022-04-09 17:45:01
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