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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-22 13:36

當時做的是福利費的嗎?還是什么的?

SMY 追問

2024-05-22 13:40

是差旅費,餐費和住宿費開在一張專票上的

郭老師 解答

2024-05-22 13:42

借利潤分配,未分配利潤
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

SMY 追問

2024-05-22 13:45

月末要做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
貸:應交稅費-未交增值稅嗎

郭老師 解答

2024-05-22 13:46

可以的,可以這么做的。

SMY 追問

2024-05-22 13:48

增值稅申報時,申報表怎么處理?進項稅額是自動生成還是在哪個地方需要手動填寫?

郭老師 解答

2024-05-22 13:48

附表二其他23B里面填寫。

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相關問題討論
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
你好,開了負數發票,借應付賬款, 貸原材料, 應交稅費,應交增值稅進項轉出。應該是做這個。
2024-06-25 11:04:23
你好; ;要在附表2里面去寫其他欄次? 轉出的金額的?
2023-07-07 18:05:49
對的,同學,是這樣的
2023-01-16 09:56:01
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