老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


我們是生產(chǎn)企業(yè),開的出口發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,由于上月匯率用錯(cuò)導(dǎo)致兩張發(fā)票開多了兩千,本月紅沖,可以直接開一張負(fù)數(shù)發(fā)票沖減多開的部分嗎?
答: 您好,可以的。
你好,就是我上個(gè)月開了一張電子普通發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有兩行稅率開錯(cuò)了,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候把稅率選成正確的了,又根據(jù)這張負(fù)數(shù)發(fā)票開了一張正數(shù)的,那這樣相當(dāng)于這兩張正負(fù)相抵,但是之前紅沖的這張發(fā)票沒有沖成功,這個(gè)月可以再把這個(gè)沖了嗎
答: 同學(xué),你好 之前開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,有輸入之前的藍(lán)字發(fā)票的信息嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度多開了一張發(fā)票,導(dǎo)致得交增值稅,這個(gè)月可以沖紅嗎?沖紅后用交增值稅嗎?
答: 你好,可以紅沖,但是上季度超過一樣要先交稅的,這個(gè)月紅沖只能抵本季度的。




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Miss.L 追問
2018-04-24 08:49
王雁鳴老師 解答
2018-04-24 08:52