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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-05-25 15:35

借:對應的成本費用科目 不含稅金額
     應交稅費-增值稅-進項  稅金
貸:預付賬款13000
      銀行存款3500

嗚啦啦啦 追問

2024-05-25 15:38

是設備的話小規模我直接借記到固定資產可以嗎

家權老師 解答

2024-05-25 15:41

可以的,沒問題的哈

嗚啦啦啦 追問

2024-05-25 16:05

老師歸還借款同時報銷采購超出部分金額 怎么做帳,系統里面要點紅沖那里嗎?

嗚啦啦啦 追問

2024-05-25 16:08

備用金借款當時是這么記的

家權老師 解答

2024-05-25 16:11

沒明白你的業務到底什么情況?描述清楚些哈

嗚啦啦啦 追問

2024-05-25 16:17

5.9號員工借款1萬元日常采購用的備用金25號的時候以發票抵還借款1萬元,另外再報銷5000元(因為采購金額超 支)

嗚啦啦啦 追問

2024-05-25 16:18

請老師幫忙看 下5.9號的帳對不對,再幫忙指導下25號的帳怎么做

家權老師 解答

2024-05-25 16:20

回來報銷j
借:費用類科目15000
貸:其他應收款10000
      銀行存款5000

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借:對應的成本費用科目 不含稅金額 ? ? ?應交稅費-增值稅-進項? 稅金 貸:預付賬款13000 ? ? ? 銀行存款3500
2024-05-25 15:35:08
?你好; 你應該裝修費是計入長期待攤費用 ;? 你們實驗室是才修建的嗎? ?
2022-04-19 14:54:59
你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
預付賬款沒有發票就轉入清算損失,其他應付款也是,直接做費用
2022-05-09 15:42:50
你好,收到材料入庫,發票未到,還是做暫估入賬處理 收到票時,先沖銷暫估入賬,然后根據發票做材料入賬分錄 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
2022-06-15 21:15:25
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