老師,2025年第四季度所得稅申報表中,季末人數和季 問
您好,人數是填寫12月末人數 答
老師,長軸泵兩臺12637.17屬于固定資產嗎 問
同學,你好 是屬于的 答
研發費用這個匯算清繳表為啥要減去我標注的這個 問
這是為了避免研發材料形成產品并銷售后,材料成本重復享受加計扣除優惠,按政策必須沖減。 答
老師,麻煩看下這個發票的項目名稱是否正確 問
你好,屬于現代服務-信息技術服務,法定適用6%增值稅稅率 ?發票稅率6%與稅目完全匹配,編碼大類正確 答
我單位為全額自收自支事業單位,收到一筆國家社科 問
您好,這筆國家社科基金項目款,不需要繳納增值稅 答


合同有三個品種共3000元,因為標簽罰款,少收客戶的500元,實收到2500元,那開發票是開折扣開2500元,還是?
答: 兩種做法,你可以按照原價開,再開一個折扣,或是直接按照2500來開。
老師,你好!現在查到一年以前在活動現場有收到客戶的定金500元/個,共5個,一共是2500元。因為這個活動定金,不納入主營業務收入,簽合同時,比如是3萬,那另外 收客戶3萬,所以我想確認這個2500元做為營業外收入。但又不想體現在當月的利潤中。請問我應該怎么做會計分錄呢(因為是一年以前的活動了)?
答: 當時做的是預收賬款嗎?借預收賬款,貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我公司上個月(10月)收到客戶轉來款項2500元,出納開票時錯開成3000元,分錄是:借:銀行存款2500 應收款5000 貸:主營業務收入 3000 現在11月將上月開錯的發票銷項負沖,然后開正確金額發票(2500元),老師,請問銷項負沖的發票和正確開具的發票,會計分錄怎么寫呀
答: 你好;? ?那你就紅沖發票;在按 正確的做 ; 比如 1? ?借:銀行存款-2500 應收款-500 貸:主營業務收入 -3000? ?; 你這樣做 然后再按正確的做 :借銀行存款 ; 應收賬款貸主營業務收入? ?




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2024-05-27 20:17
郭老師 解答
2024-05-27 20:19
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2024-05-27 23:58
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2024-05-28 02:49